中訪網數據 新希望乳業股份有限公司于近日披露了畢馬威華振會計師事務所出具的2025年度內部控制審計報告。報告顯示,會計師事務所對新希望乳業2025年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行了審計,并發表了無保留審計意見。報告指出,新希望乳業董事會按照《企業內部控制基本規范》及相關指引的規定,對建立健全和有效實施內部控制負責。注冊會計師的責任是在實施審計工作的基礎上發表意見,同時提醒內部控制存在固有局限性,無法保證防止和發現所有錯報,且未來有效性可能因情況變化而改變。此次審計結果標志著新希望乳業在2025年度的財務報告內部控制體系符合相關規定,運行有效,為公司財務信息的真實、完整提供了合理保證。該審計結論有助于增強投資者對公司治理和財務報告質量的信心。
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