4日,《關于莒南縣2025年預算執行情況和2026年預算草案的報告》公布。
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報告公布 2025年預算執行情況 。2025年, 全縣一般公共預算收入完成240078萬元,增長4.27%。其中,稅收收入完成15.7億元,增長1.9%;全縣一般公共預算支出完成683155萬元,同比增長2.16%。其中,民生支出完成58億元,增長1.5%。
報告還公布了2026年預算草案,其包括收支預算總體安排及教育、衛生健康、社會保障等重點支出安排意見。
2026年收支預算總體安排
1.一般公共預算。2026年,一般公共預算收入初步安排247280萬元,增長3%,稅收比重66%左右;一般公共預算支出安排693397萬元,增長1.5%。一般公共預算收入,加上稅收返還、轉移支付、調入資金、債券轉貸收入等482186萬元,預計總財力729466萬元。一般公共財政預算支出,加上上解上級支出、債券還本支出等36069萬元,支出共計729466萬元。收支相抵,預算安排平衡。
2.政府性基金預算。2026年,政府性基金預算收入安排140900萬元,加上上級補助、債券轉貸收入、上年結轉等321603萬元,收入總計462503萬元。政府性基金預算支出安排370009萬元,加上上解上級、專項債券還本支出92494萬元,支出總計462503萬元。收支相抵,預算安排平衡。
3.社保基金預算。2026年,居民基本養老保險基金收入安排86442萬元,支出73970萬元,當年結余12472萬元;機關養老保險基金收入89404萬元,支出89292萬元,當年結余112萬元,以上兩項社會保險基金累計滾存結余195352萬元。
4.國有資本經營預算。安排2026年國有資本經營收入預算為359萬元,加上上級補助和上年結余等105萬元,收入總計464萬元;安排2026年縣本級國有資本經營支出預算464萬元,支出總計464萬元。
縣級重點支出安排意見
2026年,安排縣級行政事業單位人員工資福利等支出(含鎮街)和正常運轉經費288770萬元。在此基礎上,統籌縣級可用財力安排重點項目配套及補助具體如下:
——安排教育支出14826萬元,主要用于義務教育、高中生均公用經費、各類助學金及教育費附加安排的支出等。
——安排衛生健康支出13827萬元,主要用于基層衛生院基本藥物補助、計劃生育獎勵扶助、基本公共衛生、老年鄉醫補助等縣配套。
——安排公益崗和養老保險等支出60581萬元,主要用于城鄉公益崗位補貼、居民養老縣配套、企業退休人員取暖補貼、機關養老保險缺口等。
——安排民政撫恤、困難救助等支出21529萬元,主要用于特困人員供養、殘疾人生活護理補貼、城鄉低保等。
——安排醫療保障相關支出15313萬元,主要用于城鄉居民基本醫療保險縣級配套、其他城鄉居民醫療保險政府代繳等。
——安排農林水支出10134萬元,主要用于鄉村振興、高標農田、水利工程等。
——安排環衛、垃圾處理等相關支出7156萬元,主要用于環衛一體化、城區保潔勞務費、垃圾處理等費用。
——安排城建等相關支出10538萬元,主要用于污水處理運行費、路燈維護、城建還款等支出。
——安排科技創新資金1000萬元。
——安排服務業發展資金500萬元。
——安排公共安全經費9028萬元,主要用于輔警工資、辦案經費等。主要從單位罰沒收入中安排。
——安排政府債券還本付息27010萬元。
——安排各鎮街專項經費6250萬元,主要用于解決已下達鎮街而未支出的項目。
——安排預備費7000萬元。
以上重點支出只是預計性的,在預算執行過程中,將根據資金籌集情況,按輕重緩急再進行調整。
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