中訪網數據 立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2026年3月20日出具了聚辰半導體股份有限公司(以下簡稱“聚辰股份”)2025年度內部控制審計報告。報告顯示,會計師事務所對聚辰股份2025年12月31日的財務報告內部控制有效性進行了審計,并發表了無保留審計意見。審計意見認為,聚辰股份在所有重大方面按照《企業內部控制基本規范》及相關規定,保持了有效的財務報告內部控制。該報告基于《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則執行,同時指出了內部控制固有的局限性,即存在無法完全防止和發現錯報的可能性,且未來有效性可能因情況變化而受影響。此次內部控制審計結果的發布,是公司治理和財務信息質量的重要體現,有助于增強投資者對聚辰股份財務報告可靠性的信心。
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